1 1首先确定18年12月业务处理完毕后
做凭证如下:把本年利润的科目余额都转到未分配利润科目上去。
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润()
保存后对这个凭证审核记账。
2 2检查18年12月是否已经结账
正常登陆T6,18年12月日期
点总账——期末——结账
1 1首先确定18年12月业务处理完毕后
做凭证如下:把本年利润的科目余额都转到未分配利润科目上去。
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润()
保存后对这个凭证审核记账。
2 2检查18年12月是否已经结账
正常登陆T6,18年12月日期
点总账——期末——结账
每个月结账状态必须为是
3 备份账套
打开系统管理
点系统——注册
用户名输入admin然后点登陆进去。(软件默认密码为空)
3. 结转上年数据
正常登陆U8软件,会计年度使用2019年登陆账套
3.1找到总账——期初——期初余额
3.2点击开账按钮(软件会把18年科目复制到19年)
3.3点击结转按钮——点确定(软件会把18年年初数结转到19年年初)
结转报告,错误结转科目数一定为0,如不是0,请打公司电话4009980711协助解决,
3.5,对期初数进行试算,如果平衡表示结转没问题