速达天耀3000PRO采购入库操作手册
采购典型业务模式
分割线
先下订单,货到发票未到,估计入库
采购订单
1)【采购管理】【采购订单】采购订货协议或订购合同数量、单价、交期录入
2)表头选择订单时间、供应商、交货日期。
表体录入订购货品、数量、单价等
订单关联报表
1)【报表】【采购报表】
2)供应商采购订单汇总表
3)供应商采购订单明细表
4)货品采购订货汇总表/明细表
统计依据货品进行汇总
估价入库
1)收到货物,未收到发票,库存增加/暂估应付
2)选择供应商,仓库 点击【操作】选择采购订单
如该笔业务,无订单,选择供应商后,在表体录入商品、数量及单价。参见采购订单操作
3)入库后,凭证已自动生成,可【操作】【调阅凭证】
4)估价入库关联报表
5)估价入库后,库存增加
收到估价入库发票,冲减估价入库
收到货物发票确定应付,冲减估价入库
1. 收到货物发票,确定应付账款,并冲减估价入库
2. 选择供应商,仓库,收到发票类型,点击【操作】【估价入库单】
红冲后蓝字采购收货单
红冲后原估价入库单(蓝字)
红冲后原估价入库单(红字)
3.保存后,形成应付账款
采购开单关联报表
应付报表
采购付款
1. 选择付款时间,供应商,【操作】【选择开单】
勾选相关单据
无订单,货票同到业务下采购收货及付款
直接货票同到,采购付款
采购收货
1.直接录入采购收货单,
2.付款时,选择供应商,操作-选择开单对应采购收货单
预付货款,收到货物,冲抵应付
1.录入采购付款,付款类型选择:预付款
2.重复采购收货流程
3.采购付款 付款类型选择:预付冲应付
现款采购无应付采购
1.现结入库时,直接选择【现款采购单】
2.单据头录入相应付款账户及付款方式
采购质量发生的退货
质量发生问题,需要退货的商品,录入【采购退货】
方法一,直接录入退货的商品,数量为正数,无需负数
对应的退货凭证,会以红字标识
退货时,供应商退回货物,更改退款类型为:退还现款
方法二,操作-选择开单或者现款采购单
采购收货收到的赠品处理
入库时,收到商品的同时,同时收到供应商的赠品
1.录入采购收货单,点击附项勾选赠品
付款折扣的处理
供应商付款产生的折扣情况,在采购收货单,录入折扣
1.录入付款后,剩余的折扣在折扣金额录入
材料进行拆分的处理
购买回来的材料,需要对其进行裁剪或拆分时,使用仓库管理 组装拆卸单
1.发出商品录入大单位材料,收入商品录入裁剪后小单位的材料名称
零件组合成品
零件组合加工的成品
1.收入为加工后成品名称,发出为材料名称或零件,在点金额分配计算成品成本
销售业务典型业务处理
客户又合同录入订单,无合同直接销售开单即发货
1.录入销售开单,选择客户,发货日期,发票类型,其中客户欠款正数为应收账款,负数为预收账款,表体录入发货商品单价及数量。
2.收到客户欠款时,使用销售收款
预收,发货,冲抵
1.录入销售收款单,收款类型选择:预收款
2.重复销售开单流程
3.发货后抵消原来的预收账款
仓库管理典型业务
月底库存数据有出入,或成本有调整使用
1.盘点数据需要调整时,录入盘点单
2.成本有差异,使用存货调价单