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业务招待费账务处理

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1、有两种方式处理;他借款时,可填预支单,然后做分录借:其他应收款 500 贷:库存现金 500报销时。

2、填报销单,做借:管理费用-业务招待费 600 贷:其他应收款 500 库存现金 1002、他借钱时,不做处理。

3、待报销时,直接做借:管理费用-业务招待费 600 贷:库存现金 600。

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责任编辑: 鲁达

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